核心体系文件(必查,含英文版)
材料类别 具体文件 审核要点
管理体系文件 英文版质量手册、程序文件、作业指导书、受控文件清单 覆盖 Q1 第 10 版全条款,文件审批 / 修订 / 作废闭环
方针与目标 质量方针发布文件、年度质量目标及达成统计 可测量,有管理层承诺与宣贯记录
风险与变更 风险评估表、MOC 变更审批单、应急计划及演练记录 覆盖产品全生命周期,变更影响评估完整
内审与管理评审 内审计划 / 报告、管理评审记录、整改跟踪表 内审覆盖全条款,管理评审每年 1 次
企业资质与人员能力
企业资质:营业执照、生产许可证、API 标准购买凭证、认证范围清单。
人员管理:
组织架构图、关键岗位任命书(管理者代表、内审员、检验员)。
岗位说明书、能力评估表、培训计划与记录(API 标准、内审、特殊工序)。
特殊资质证书:无损检测(UT/MT/PT 等)、焊工、理化分析人员证书。
视力检查记录(无损、焊接、检验岗位)。
设计与开发(如有产品设计)
设计输入 / 输出文件、评审 / 验证 / 确认记录、设计变更通知与影响评估。
产品图纸、BOM、工艺文件包、特殊工序(焊接 / 热处理 / 涂装)确认记录。
样机全过程检验记录(来料、加工、焊接、装配、试压、包装)。
检验与测试控制
检验计划:进货 / 过程 / 成品检验规范、检验记录表单。
检测记录:原材料材质证明、过程检验报告、成品试验报告(耐压 / 无损 / 理化)。
设备与量值:检测设备校准证书、能力验证报告、量值溯源记录。
不合格品管理:不合格品报告、评审记录、隔离标识、处置结果。

